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公司发布内部审计工作条例,强化风险防控与合规管理

发布日期:2025-07-17 19:12:10 访问次数: 信息来源:求是网

公司发布内部审计工作条例,强化风险防控与合规管理
为进一步规范内部审计工作,公司工作管理提升企业风险防控能力与经营管理效率,发布风险防控近日,内部公司正式发布《内部审计工作条例》(以下简称《条例》),审计标志着公司内部审计体系迈入制度化、条例规范化新阶段。强化《条例》明确了内部审计的合规职责范围、工作流程及监督机制,公司工作管理涵盖财务审计、发布风险防控合规性审查、内部风险管理评估等多个领域。审计根据《条例》,条例内部审计部门需定期对财务报表真实性、强化业务流程合规性及重大决策执行情况进行独立检查,合规确保公司运营符合法律法规及内部管理制度要求。公司工作管理同时,条例强调审计结果的客观性与保密性,要求审计人员严守职业操守,杜绝利益冲突。在工作流程方面,《条例》细化了审计计划制定、现场实施、报告编制及整改跟踪等环节,要求审计部门与业务部门协同配合,形成“事前防范、事中控制、事后监督”的全周期管理闭环。此外,条例还增设了审计结果运用机制,明确将审计发现纳入绩效考核与问责体系,推动问题整改落实。公司相关负责人表示,此次《条例》的发布是完善公司治理结构的重要举措,旨在通过强化内部审计职能,提升风险预警能力,为公司高质量发展提供坚实保障。未来,公司将持续优化审计方法,加强人才队伍建设,助力构建科学高效的内部监督体系。

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