为加强公务用车规范管理,单位提升资金使用效能,开展近日,车辆XX单位组织专项审计组对所属部门车辆使用情况开展全面审计,审计通过"查、工作管理核、精准监督改"三位一体工作法,筑牢切实堵塞管理漏洞,防线强化风险防控。单位本次审计聚焦车辆调度、开展费用报销、车辆台账管理三大核心环节,审计采用"数据比对+实地核查+走访座谈"的工作管理综合方式,对2022年以来的精准监督公务用车记录进行全流程梳理。审计人员通过比对GPS定位数据与派车审批记录,筑牢核实是否存在公车私用、虚报油耗等问题;对照财务凭证核查维修保养费用合理性,重点排查异常支出;同时深入用车部门开展座谈,了解车辆使用需求与管理难点。针对发现的3类共性问题,审计组现场下达整改通知书,要求相关单位限期完成台账规范化、审批流程优化等工作。对于个别违规使用车辆的情况,已启动问责程序。此外,审计组还推动建立"车辆使用动态监测平台",通过信息化手段实现用车申请、审批、核算的全流程留痕管理。"此次审计不仅是对车辆管理的'体检',更是推动作风建设的有力抓手。"审计组负责人表示,通过建立"月度抽查+季度通报"的长效机制,将持续强化对公务用车的监督制约,切实将"厉行节约、规范高效"的要求落到实处,为营造风清气正的政务环境提供坚实保障。