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XX公司召开年度内审工作部署会议 强化监督效能 护航高质量发展
来源:新华网
2025-07-17 16:22:39


XX公司召开年度内审工作部署会议 强化监督效能 护航高质量发展
为深入贯彻落实上级审计工作要求,公司工作高质全面总结年度内审成果,召开展部署下一阶段重点任务,年度内审XX公司于近日召开年度内审工作专题会议。部署会议明确以"精准监督、议护航靶向施策、强化提质增效"为目标,监督着力构建全覆盖、公司工作高质全过程、召开展全链条的年度内审内部审计体系,为公司高质量发展提供坚实保障。部署会议指出,议护航2023年公司内审工作聚焦主责主业,强化围绕经营风险防控、监督重点项目管理、公司工作高质制度执行效能等重点领域开展专项审计,累计发现问题XX项,推动建立整改台账XX份,挽回经济损失XX万元。下一步,内审工作将重点推进四项任务:一是强化风险防控,完善内控制度体系,重点关注投资决策、采购招标、财务收支等高风险领域;二是提升审计质效,深化大数据技术应用,推进"智慧审计"平台建设;三是深化整改落实,建立"问题清单+责任清单+整改台账"闭环机制,确保问题整改见底见效;四是加强队伍建设,通过专题培训、实战演练等方式提升审计人员专业能力。会议强调,内审部门要坚守"监督+服务"双定位,既当好"经济卫士",又做好"管理顾问",通过精准发现问题、系统分析原因、科学提出建议,助力公司治理体系和治理能力现代化。下一步,公司将定期开展审计"回头看",强化结果运用,切实将内审成果转化为治理效能,为实现全年目标任务保驾护航。



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