为切实加强内部审计规范化建设,公司工作进一步提升审计工作质量与实效,开展XX公司近日组织开展2023年度内审质量评估工作。内审此次评估旨在通过系统化、质量标准化的评估审查机制,全面检验内部审计工作的全面合规性、专业性与有效性,提升为公司高质量发展提供坚实保障。审计本次评估工作由公司审计委员会牵头,公司工作成立专项小组,开展围绕审计流程规范、内审报告质量、质量问题整改、评估风险防控等核心维度,全面结合年度审计计划执行情况,提升采用现场检查、资料调阅、人员访谈等方式展开。评估过程中,重点核查了审计底稿的完整性、审计证据的充分性以及审计建议的针对性,同时对审计人员的职业素养与专业能力进行了综合评价。通过此次评估,公司发现部分审计项目在流程衔接、风险识别深度等方面仍存在优化空间。针对发现问题,评估组及时反馈并提出整改要求,督促相关单位限期落实。同时,公司同步梳理了优秀审计案例与先进经验,形成可复制、可推广的标准化操作指南,助力整体审计水平提升。据悉,XX公司已将内审质量评估纳入常态化工作机制,未来将持续完善审计质量评价体系,强化过程管控与结果运用,推动内部审计从“合规性监督”向“价值创造型服务”转型升级,为公司治理体系和治理能力现代化注入新动能。